职责描述:
1、根据相关法律法规及内部审计规范,拟定公司内部稽核审计工作计划、方案和底稿,完善稽核审计标准流程;
2、深入了解公司业务运作过程,设计及执行适当审计程序,配合高级审计经理,实施公司反洗钱审计、信息技术审计、相关人员离任及履职审计、工作人员行为规范检查、投资申报检查等,保证审计质量,控制审计风险;
3、就稽核审计和内控评价发现的问题与相关部门进行沟通,编写稽核审计报告,对稽核中发现的问题提出改进建议,跟踪督促相关部门落实整改;
4、协调、配合外部审计和监管检查;
5、执行公司的信息披露及对外报送事项;
6、完成部门其他工作。
任职要求:
1、硕士及以上学历,法律、审计、金融或相关专业;
2、具备3年以上公募、券商资管相关稽核审计或合规工作经验,具备CPA、CIA、CISA等专业资格的优先考虑;
3、熟悉基金行业相关法律法规、监管要求以及行业惯例;
4、工作严谨细致,具有良好的合作协调能力、人际沟通能力和文字表达能力;
5、具备基金从业资格者优先。
工作地点:上海
投递邮箱:hr@rosefinch.cn